Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3803 |
Data de lançamento: |
25/06/2015 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAC S ESPECIAIS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. folha de pagto 06/2015 |
0,00 |
2.024,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2015 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. folha de pagto 06/2015 |
2.024,84 |
|
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25/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO JUNHO/2015 |
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2.024,84 |
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TOTAL |
2.024,84 |
2.024,84 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.024,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.