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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3927 Data de lançamento: 25/06/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha de pagto 06/2015 0,00 46.855,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha de pagto 06/2015 46.855,41
25/06/2015 LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO JUNHO/2015 46.855,41
25/06/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 585,00
25/06/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 1.538,89
25/06/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 1.936,00
25/06/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 4.787,90
25/06/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 41,56
25/06/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 5.057,80
25/06/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 188,33
25/06/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 1.604,52
25/06/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 1.222,80
25/06/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC REF MULTA DE TRANSITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 68,10
25/06/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 6.675,82
25/06/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 219,02
25/06/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 223,10
26/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3927/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 22.706,57
TOTAL 46.855,41 46.855,41 46.855,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Auxilio-Alimentação - PAT 25/06/2015 585,00 Lançada
BB - Consignados 25/06/2015 1.538,89 Lançada
BERS - Consignados 25/06/2015 1.936,00 Lançada
CEF - Consignados 25/06/2015 4.787,90 Lançada
GBOEX 25/06/2015 41,56 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 25/06/2015 5.057,80 Lançada
INSS contribuição dos segurados 25/06/2015 188,33 Lançada
Ipe - Saúde 25/06/2015 1.604,52 Lançada
PENSAO ALIMENTICIA 25/06/2015 1.222,80 Lançada
RESTITUIÇÃO MULTA TRANSITO 25/06/2015 68,10 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 25/06/2015 6.675,82 Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 25/06/2015 219,02 Lançada
Unimed - Saúde 25/06/2015 223,10 Lançada
TOTAL   24.148,84