Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
394 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. JANEIRO DE 2015 |
0,00 |
291,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2015 |
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. JANEIRO DE 2015 |
291,95 |
|
|
27/01/2015 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA NESTA DATA. |
|
291,95 |
|
29/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 394/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
|
|
291,95 |
TOTAL |
291,95 |
291,95 |
291,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.