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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANDERSON LUIZ PEREIRA FARMACIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4004 Data de lançamento: 25/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS ABRIGADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE...................... -METRONIDAZOL................... 8,10 8,10
2.00 -OMEPRAZOL...................... 4,00 8,00
3.00 -TOPRANIL 25mg.................. 11,60 34,80
1.00 -SEAKALM........................ 15,70 15,70
1.00 -HUMECTAL....................... 8,00 8,00
1.00 -PARACETAMOL.................... 2,50 2,50
1.00 -PROLOPA 200/50................. 96,97 96,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2015 AQUISIÇÃO DE MEDICAAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS ABRIGADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE...................... -METRONIDAZOL................... -OMEPRAZOL...................... -TOPRANIL 25mg.................. -SEAKALM........................ -HUMECTAL....................... -PARACETAMOL.................... -PROLOPA 200/50................. 174,07
24/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. 174,07
30/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4004/2015 ANDERSON LUIZ PEREIRA FARMACIA - 8815 174,07
TOTAL 174,07 174,07 174,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.