Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4009 |
Data de lançamento: |
25/06/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGA DE GAS, PARA CONSERTAR A AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547.... -CARGA DE GÁS................... |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2015 |
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGA DE GAS, PARA CONSERTAR A AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547.... -CARGA DE GÁS................... |
180,00 |
|
|
08/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
180,00 |
|
28/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4009/2015
FORPASSO CAMINHÕES LTDA - 11126 |
|
|
180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.