Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2015 |
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.... ......................... - LAVAGEM POR DENTRO E FORA DAS KOMBIS IQT 7066,IOW 0413,IPO 9822 E ISK 6361. - LAVAGEM POR DENTRO E FORA DOS MICROS ISK 8214,ISZ 8217,ISB 7372,IRA 3082,IRE 8146,IJI 0308 E IJC 3162. - LAVAGEM POR DENTRO E FORA DOS ÔNIBUS IUV 5323 E IKK 1657. |
3.577,28 |
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03/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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29,90 |
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03/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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102,44 |
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03/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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64,32 |
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03/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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32,16 |
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03/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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32,16 |
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03/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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64,32 |
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03/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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32,16 |
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03/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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339,84 |
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24/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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1.007,60 |
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04/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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81,12 |
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16/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4037/2015 - CONFORME NFS Nº187 SÉRIE T.
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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339,84 |
16/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4037/2015 - CONFORME NFS Nº177.
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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29,90 |
16/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4037/2015 - CONFORME NFS Nº183 SÉRIE T.
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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32,16 |
16/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4037/2015 - CONFORME NFS Nº182 SÉRIE T.
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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64,32 |
16/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4037/2015 - CONFORME NFS Nº180 SÉRIE T.
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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102,44 |
16/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4037/2015 - CONFORME NFS Nº184 SÉRIE T.
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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32,16 |
16/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4037/2015 - CONFORME NFS Nº185 SÉRIE T.
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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64,32 |
16/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4037/2015 - CONFORME NFS Nº186 SÉRIE T.
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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32,16 |
16/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4037/2015 - CONFORME NFS Nº190 SÉRIE T...................
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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1.007,60 |
16/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4037/2015 - CONFORME NFS Nº200 .
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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81,12 |
14/10/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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268,51 |
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15/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4037/2015 - CONFORME NFS Nº202.
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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268,51 |
06/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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545,90 |
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09/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4037/2015 - CONFORME NFS Nº226 SÉRIE T.
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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545,90 |
23/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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972,10 |
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23/12/2015 |
MOTIVO: A PEDIDO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO. |
-4,75 |
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29/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. FINAL DO EMPENHO 4037/2015 - CONFORME NFS Nº238 SÉRIE T.
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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972,10 |
TOTAL |
3.572,53 |
3.572,53 |
3.572,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.