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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4054 Data de lançamento: 26/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA FATURAMENTO E GERENCIAMENTO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES(AIHS),CONFORME CARTA PROPOSTA N° 501/2015 E CONTRATO N° 086/2015,PARA USO NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,PELO PERÍODO DE 90 DIAS , TENDO INÍCIO NO DIA 01/06/2015.ESTE CONTRATO SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL DA CONGREGAÇÃO NOTRE DAME(CONTRATO N° 079/2013)NO DIA 31/05/2015, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N° 2563 DE 01/06/2015............. 904,00 2.712,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2015 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA FATURAMENTO E GERENCIAMENTO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES(AIHS),CONFORME CARTA PROPOSTA N° 501/2015 E CONTRATO N° 086/2015,PARA USO NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,PELO PERÍODO DE 90 DIAS , TENDO INÍCIO NO DIA 01/06/2015.ESTE CONTRATO SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL DA CONGREGAÇÃO NOTRE DAME(CONTRATO N° 079/2013)NO DIA 31/05/2015, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N° 2563 DE 01/06/2015.................... 2.712,00
09/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 904,00
17/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 904,00
02/09/2015 MOTIVO:ANULAR O EMPENHO. -1.808,00
03/09/2015 MOTIVO:TROCAR A FONTE DE RECURSOS. -2.712,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.