O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4059 Data de lançamento: 26/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DE GRUPO DE EDUCAÇÃO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - PÃO........................... 2,00 10,00
1.00 - SAL............................ 1,00 1,00
4.00 - TOMATE......................... 7,20 28,80
3.00 - CEBOLA......................... 6,99 20,97
4.00 - REPOLHO........................ 4,90 19,60
5.00 - BATATA......................... 5,20 26,00
3.00 - ARROZ.......................... 11,98 35,94
15.00 - COXA E SOBRE COXA.............. 8,50 127,50
10.00 - CARNE DE GADO.................. 18,90 189,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2015 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DE GRUPO DE EDUCAÇÃO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - PÃO........................... - SAL............................ - TOMATE......................... - CEBOLA......................... - REPOLHO........................ - BATATA......................... - ARROZ.......................... - COXA E SOBRE COXA.............. - CARNE DE GADO.................. 458,81
27/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 458,81
28/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4059/2015 DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299 458,81
TOTAL 458,81 458,81 458,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.