O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4219 Data de lançamento: 07/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE LAVAGENS,CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ ** VAN JUMPER PLACA IPU 4908 ** - LAVAGEM(02 E 19/06/15)........................ 50,00 100,00
1.00 ** GOL PLACA IRX 6827 ** - LAVAGEM(08/06/15)....... 30,00 30,00
2.00 - TROCA DE PNEU(16/06/15)........ 10,00 20,00
2.00 ** GOL PLACA IRX 6838 ** - LAVAGEM(22/05 E 02/06/15) 30,00 60,00
3.00 ** GOL PLACA IWK 6920 ** - LAVAGEM(16/05,01 E 26/06/15)........................ 30,00 90,00
3.00 ** VAN DUCATO PLACA IUX 8797** - LAVAGEM(16,30/05 E 29/06/15)........................ 50,00 150,00
2.00 - CONSERTO DE PNEU(16/05 E 23/06/15)........................ 10,00 20,00
4.00 - TROCA DE PNEUS(12,17/06/15)... 10,00 40,00
3.00 ** SPIN PLACA IUT 9996 ** - LAVAGEM(29/05,08 E 19/06/15)........................ 50,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2015 EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE LAVAGENS,CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ ** VAN JUMPER PLACA IPU 4908 ** - LAVAGEM(02 E 19/06/15)........................ ** GOL PLACA IRX 6827 ** - LAVAGEM(08/06/15)....... - TROCA DE PNEU(16/06/15)........ ** GOL PLACA IRX 6838 ** - LAVAGEM(22/05 E 02/06/15) ** GOL PLACA IWK 6920 ** - LAVAGEM(16/05,01 E 26/06/15)........................ ** VAN DUCATO PLACA IUX 8797** - LAVAGEM(16,30/05 E 29/06/15)........................ - CONSERTO DE PNEU(16/05 E 23/06/15)........................ - TROCA DE PNEUS(12,17/06/15)... ** SPIN PLACA IUT 9996 ** - LAVAGEM(29/05,08 E 19/06/15)........................ 660,00
22/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 660,00
28/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4219/2015 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.