Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4223 |
Data de lançamento: |
07/07/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EMNPENHO REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353,LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE............................ |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2015 |
EMNPENHO REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353,LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE............................ |
150,00 |
|
|
22/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
150,00 |
|
28/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2015
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 |
|
|
150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.