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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4229 Data de lançamento: 07/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA ESTRUTURAL DA LAVANDERIA(PARTE ELÉTRICA) DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.ESTA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N°079/2013)NO DIA 31/05/2015-OFÍCIO N°038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME,E COM BASE NO DECRETO MUN. DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015.... - TOMADA 20..................... 10,00 30,00
1.00 - TECLA TOMADA................... 12,00 12,00
20.00 - CABO FLEX 6 AZ................. 2,80 56,00
20.00 - CABO FLEX 6 PT................. 2,80 56,00
2.00 - PLAFON E-27.................... 5,00 10,00
2.00 - LÂMPADAS ELET.44W.............. 42,00 84,00
20.00 - FIO FLEX 1,5................... 0,85 17,00
40.00 - FIO FLEX 2,5................... 1,35 54,00
20.00 - ISOLADOR 36X36................. 0,40 8,00
2.00 - TOMADA 55X C/CAIXA............. 10,00 20,00
10.00 - BUCHA C/PARAFUSO............... 0,40 4,00
1.00 - CANALETA C/ ADES............... 10,00 10,00
1.00 - FITA ISOLANTE 20............... 6,00 6,00
2.00 - CAIXA P/COMANDO 20 X 30........ 186,00 372,00
2.00 - CONTADORA CW 50/380V........... 535,00 1.070,00
4.00 - CHAVE DE PAINEL CS-301......... 38,00 152,00
1.00 - CHAVE COMUTADORA............... 142,00 142,00
10.00 - MANGA DE CORR.1"............... 3,25 32,50
40.00 - CABO FLEX 6MM.................. 2,80 112,00
7.00 - PRENSA CABO 3/4................ 5,95 41,65
10.00 - CABO PP 4X6MM.................. 15,86 158,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2015 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA ESTRUTURAL DA LAVANDERIA(PARTE ELÉTRICA) DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.ESTA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N°079/2013)NO DIA 31/05/2015-OFÍCIO N°038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME,E COM BASE NO DECRETO MUN. DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015.... - TOMADA 20..................... - TECLA TOMADA................... - CABO FLEX 6 AZ................. - CABO FLEX 6 PT................. - PLAFON E-27.................... - LÂMPADAS ELET.44W.............. - FIO FLEX 1,5................... - FIO FLEX 2,5................... - ISOLADOR 36X36................. - TOMADA 55X C/CAIXA............. - BUCHA C/PARAFUSO............... - CANALETA C/ ADES............... - FITA ISOLANTE 20............... - CAIXA P/COMANDO 20 X 30........ - CONTADORA CW 50/380V........... - CHAVE DE PAINEL CS-301......... - CHAVE COMUTADORA............... - MANGA DE CORR.1"............... - CABO FLEX 6MM.................. - PRENSA CABO 3/4................ - CABO PP 4X6MM.................. 2.447,75
17/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 367,00
17/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 2.080,75
23/09/2015 MOTIVO:ANULAÇÃO DO EMPENHO. -2.447,75
23/09/2015 MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO. -2.447,75
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.