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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4249 Data de lançamento: 09/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1215 C BASCULANTE ANO 2002 PLACA ILA 0036,CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO................. - MOLA 6° DIANTEIRA............. 80,00 80,00
1.00 - MOLA 7° DIANTEIRA.............. 55,00 55,00
4.00 - BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO........................ 34,00 136,00
1.00 - SUPORTE COMPLETO DO ESPELHO DIREITO.......................... 35,00 35,00
1.00 - ALAVANCA DO FREIO ESTACIONÁRIO W ABCO 008 9617230310 46/02...... 680,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2015 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1215 C BASCULANTE ANO 2002 PLACA ILA 0036,CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO................. - MOLA 6° DIANTEIRA............. - MOLA 7° DIANTEIRA.............. - BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO........................ - SUPORTE COMPLETO DO ESPELHO DIREITO.......................... - ALAVANCA DO FREIO ESTACIONÁRIO W ABCO 008 9617230310 46/02...... 986,00
27/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. 986,00
25/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4249/2015 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 986,00
TOTAL 986,00 986,00 986,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.