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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4253 Data de lançamento: 09/07/2015
Tipo de empenho: Convênio
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Pavimentação das Vias Urbanas com Recursos Federais
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Convênio
Fonte de Recurso: MIN. TURISMO CONT 787052/2013

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 16 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ,NA AV.PIO XII(TRECHO 2),CONFORME T016/2014 E DE ACORDO COM O CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO N° 095/2014,COM RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO..................... - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO...... ** CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO ** OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMP.N°3578 O QUAL FOI EMPENHADO NO REC.VINC INCORRETO! 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2015 EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ,NA AV.PIO XII(TRECHO 2),CONFORME T016/2014 E DE ACORDO COM O CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO N° 095/2014,COM RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO..................... - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO...... ** CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO ** OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMP.N°3578 O QUAL FOI EMPENHADO NO REC.VINC INCORRETO! 5.000,00
09/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. 3.838,00
27/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4253/2015 - REF. CONTRAPARTIDA CONTRATUAL,CONFORME NF-s nº921. CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 9176 3.838,00
09/10/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA. 1.162,00
29/12/2017 anulação -1.162,00
29/12/2017 ANULAÇÃO DO EMPENHO DE RESTOS. -1.162,00
TOTAL 3.838,00 3.838,00 3.838,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.