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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4278 Data de lançamento: 10/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO... - SUPORTE S-2 PARA SERRA-COPO 65,38 65,38
1.00 - SERRA COPO 33MM................ 52,27 52,27
1.00 - SERRA COPO 29MM................ 49,96 49,96
1.00 - CHAVE DE FENDA TESTE........... 15,80 15,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2015 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO... - SUPORTE S-2 PARA SERRA-COPO - SERRA COPO 33MM................ - SERRA COPO 29MM................ - CHAVE DE FENDA TESTE........... 183,41
17/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. 183,41
13/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4278/2015 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403 183,41
TOTAL 183,41 183,41 183,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.