Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: FLAVIO VICENTE DARUI PINHEIRO |
Número do empenho: | 4312 | Data de lançamento: | 16/07/2015 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
Função: | Encargos Especiais | ||||
Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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9.00 | EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL N°2496.DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADO NOS DIAS 12,13,15,16,17,18,20,22 E 25/06/2015..................... | 24,00 | 216,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/07/2015 | EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL N°2496.DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADO NOS DIAS 12,13,15,16,17,18,20,22 E 25/06/2015..................... | 216,00 | ||
16/07/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. | 216,00 | ||
22/07/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4312/2015 FLAVIO VICENTE DARUI PINHEIRO - 8034 | 216,00 | ||
TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |