Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4364 |
Data de lançamento: |
17/07/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Ginásios de Esportes |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JULHO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:......... - 2442221-5 |
0,00 |
1.126,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2015 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JULHO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:......... - 2442221-5 |
1.126,19 |
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17/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JULHO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:......... - 2442221-5 |
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1.126,19 |
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05/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4364/2015
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 10351 |
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1.126,19 |
TOTAL |
1.126,19 |
1.126,19 |
1.126,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.