Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
Número do empenho: | 4387 | Data de lançamento: | 21/07/2015 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | FINALIDADE:MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL(MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,IJI-0308,ISB7372,IRE-8146,ISK-8214,ISZ-8217, VW/KOMBI IOW-0413,IQT-7066 E ÔNIBUS IKK-1657)............................ -VALVULA DESCARGA RAP PCV003217. | 40,00 | 40,00 |
2.00 | -PARAFUSO 14X110................ | 4,00 | 8,00 |
2.00 | -PARAFUSO 14X120................ | 4,00 | 8,00 |
1.00 | -ROLAMENTO TK 2780/2720......... | 110,00 | 110,00 |
2.00 | -RETENTOR SAV 2531.............. | 20,00 | 40,00 |
1.00 | -ROLAMENTO TK 3780/3720......... | 200,00 | 200,00 |
5.00 | -CONTRA PINO 5/32X2"............ | 1,00 | 5,00 |
5.00 | -CONTRA PINO 3/16X11/2.......... | 1,00 | 5,00 |
1.00 | -ROLAMENTO KOY02780/2720........ | 100,00 | 100,00 |
1.00 | -FLEXÍVEL CUÍCA................. | 35,00 | 35,00 |
1.00 | -PARAFUSO RODA AGRALE PCG003305. | 20,00 | 20,00 |
1.00 | -PARAFUSO 16X170................ | 7,00 | 7,00 |
1.00 | -CUÍCA COMPLETA 16X24........... | 416,00 | 416,00 |
2.00 | -COLA SILICONE ................. | 15,00 | 30,00 |
1.00 | -COLA SUPER BONDER.............. | 10,00 | 10,00 |
2.00 | -PARAFUSO 14X80................. | 4,00 | 8,00 |
2.00 | -PARAFUSO 14X90................. | 4,00 | 8,00 |
2.00 | -ARRUELA DE PRESSÃO 9/16........ | 0,50 | 1,00 |
1.00 | -MACHO 8MM...................... | 40,00 | 40,00 |
1.00 | -BROCA 6MM...................... | 10,00 | 10,00 |
1.00 | -BROCA 8MM...................... | 15,00 | 15,00 |
1.00 | -MOLA AG 1038-1................. | 190,00 | 190,00 |
1.00 | -ROLAMENTO CARDÃ R968R.......... | 140,00 | 140,00 |
2.00 | -ROLAMENTO 2780/20 TH........... | 80,00 | 160,00 |
1.00 | -ROLAMENTO 3780/20 CRD.......... | 228,00 | 228,00 |
1.00 | -ROLAMENTO 3780/20 TH........... | 80,00 | 80,00 |
4.00 | -GRAXEIRA....................... | 1,50 | 6,00 |
1.00 | -MOLA AG 1038-2................. | 160,00 | 160,00 |
1.00 | -MOLA AG-1038-4................. | 100,00 | 100,00 |
1.00 | -ROLAMENTO CARDÃ 7803 SABO...... | 65,00 | 65,00 |
1.00 | -COLA EPOXI..................... | 20,00 | 20,00 |
1.00 | -MOLA MESTRE 1038-1............. | 215,00 | 215,00 |
1.00 | -PINO DE CENTRO 12X6 COM TRAVA.. | 10,00 | 10,00 |
1.00 | -MANGA COMPLETA................. | 117,00 | 117,00 |
1.00 | -BOMBA ALIMENTADORA PD142....... | 150,00 | 150,00 |
1.20 | -MANGA 12MM..................... | 15,00 | 18,00 |
2.00 | -EMENDA 12MM.................... | 17,00 | 34,00 |
1.00 | -VALVULA KNORR PVC 003109....... | 125,00 | 125,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/07/2015 | FINALIDADE:MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL(MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,IJI-0308,ISB7372,IRE-8146,ISK-8214,ISZ-8217, VW/KOMBI IOW-0413,IQT-7066 E ÔNIBUS IKK-1657)............................ -VALVULA DESCARGA RAP PCV003217. -PARAFUSO 14X110................ -PARAFUSO 14X120................ -ROLAMENTO TK 2780/2720......... -RETENTOR SAV 2531.............. -ROLAMENTO TK 3780/3720......... -CONTRA PINO 5/32X2"............ -CONTRA PINO 3/16X11/2.......... -ROLAMENTO KOY02780/2720........ -FLEXÍVEL CUÍCA................. -PARAFUSO RODA AGRALE PCG003305. -PARAFUSO 16X170................ -CUÍCA COMPLETA 16X24........... -COLA SILICONE ................. -COLA SUPER BONDER.............. -PARAFUSO 14X80................. -PARAFUSO 14X90................. -ARRUELA DE PRESSÃO 9/16........ -MACHO 8MM...................... -BROCA 6MM...................... -BROCA 8MM...................... -MOLA AG 1038-1................. -ROLAMENTO CARDÃ R968R.......... -ROLAMENTO 2780/20 TH........... -ROLAMENTO 3780/20 CRD.......... -ROLAMENTO 3780/20 TH........... -GRAXEIRA....................... -MOLA AG 1038-2................. -MOLA AG-1038-4................. -ROLAMENTO CARDÃ 7803 SABO...... -COLA EPOXI..................... -MOLA MESTRE 1038-1............. -PINO DE CENTRO 12X6 COM TRAVA.. -MANGA COMPLETA................. -BOMBA ALIMENTADORA PD142....... -MANGA 12MM..................... -EMENDA 12MM.................... -VALVULA KNORR PVC 003109....... | 2.934,00 | ||
19/08/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 2.934,00 | ||
25/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4387/2015 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 2.934,00 | ||
TOTAL | 2.934,00 | 2.934,00 | 2.934,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |