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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4387 Data de lançamento: 21/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FINALIDADE:MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL(MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,IJI-0308,ISB7372,IRE-8146,ISK-8214,ISZ-8217, VW/KOMBI IOW-0413,IQT-7066 E ÔNIBUS IKK-1657)............................ -VALVULA DESCARGA RAP PCV003217. 40,00 40,00
2.00 -PARAFUSO 14X110................ 4,00 8,00
2.00 -PARAFUSO 14X120................ 4,00 8,00
1.00 -ROLAMENTO TK 2780/2720......... 110,00 110,00
2.00 -RETENTOR SAV 2531.............. 20,00 40,00
1.00 -ROLAMENTO TK 3780/3720......... 200,00 200,00
5.00 -CONTRA PINO 5/32X2"............ 1,00 5,00
5.00 -CONTRA PINO 3/16X11/2.......... 1,00 5,00
1.00 -ROLAMENTO KOY02780/2720........ 100,00 100,00
1.00 -FLEXÍVEL CUÍCA................. 35,00 35,00
1.00 -PARAFUSO RODA AGRALE PCG003305. 20,00 20,00
1.00 -PARAFUSO 16X170................ 7,00 7,00
1.00 -CUÍCA COMPLETA 16X24........... 416,00 416,00
2.00 -COLA SILICONE ................. 15,00 30,00
1.00 -COLA SUPER BONDER.............. 10,00 10,00
2.00 -PARAFUSO 14X80................. 4,00 8,00
2.00 -PARAFUSO 14X90................. 4,00 8,00
2.00 -ARRUELA DE PRESSÃO 9/16........ 0,50 1,00
1.00 -MACHO 8MM...................... 40,00 40,00
1.00 -BROCA 6MM...................... 10,00 10,00
1.00 -BROCA 8MM...................... 15,00 15,00
1.00 -MOLA AG 1038-1................. 190,00 190,00
1.00 -ROLAMENTO CARDÃ R968R.......... 140,00 140,00
2.00 -ROLAMENTO 2780/20 TH........... 80,00 160,00
1.00 -ROLAMENTO 3780/20 CRD.......... 228,00 228,00
1.00 -ROLAMENTO 3780/20 TH........... 80,00 80,00
4.00 -GRAXEIRA....................... 1,50 6,00
1.00 -MOLA AG 1038-2................. 160,00 160,00
1.00 -MOLA AG-1038-4................. 100,00 100,00
1.00 -ROLAMENTO CARDÃ 7803 SABO...... 65,00 65,00
1.00 -COLA EPOXI..................... 20,00 20,00
1.00 -MOLA MESTRE 1038-1............. 215,00 215,00
1.00 -PINO DE CENTRO 12X6 COM TRAVA.. 10,00 10,00
1.00 -MANGA COMPLETA................. 117,00 117,00
1.00 -BOMBA ALIMENTADORA PD142....... 150,00 150,00
1.20 -MANGA 12MM..................... 15,00 18,00
2.00 -EMENDA 12MM.................... 17,00 34,00
1.00 -VALVULA KNORR PVC 003109....... 125,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2015 FINALIDADE:MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL(MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,IJI-0308,ISB7372,IRE-8146,ISK-8214,ISZ-8217, VW/KOMBI IOW-0413,IQT-7066 E ÔNIBUS IKK-1657)............................ -VALVULA DESCARGA RAP PCV003217. -PARAFUSO 14X110................ -PARAFUSO 14X120................ -ROLAMENTO TK 2780/2720......... -RETENTOR SAV 2531.............. -ROLAMENTO TK 3780/3720......... -CONTRA PINO 5/32X2"............ -CONTRA PINO 3/16X11/2.......... -ROLAMENTO KOY02780/2720........ -FLEXÍVEL CUÍCA................. -PARAFUSO RODA AGRALE PCG003305. -PARAFUSO 16X170................ -CUÍCA COMPLETA 16X24........... -COLA SILICONE ................. -COLA SUPER BONDER.............. -PARAFUSO 14X80................. -PARAFUSO 14X90................. -ARRUELA DE PRESSÃO 9/16........ -MACHO 8MM...................... -BROCA 6MM...................... -BROCA 8MM...................... -MOLA AG 1038-1................. -ROLAMENTO CARDÃ R968R.......... -ROLAMENTO 2780/20 TH........... -ROLAMENTO 3780/20 CRD.......... -ROLAMENTO 3780/20 TH........... -GRAXEIRA....................... -MOLA AG 1038-2................. -MOLA AG-1038-4................. -ROLAMENTO CARDÃ 7803 SABO...... -COLA EPOXI..................... -MOLA MESTRE 1038-1............. -PINO DE CENTRO 12X6 COM TRAVA.. -MANGA COMPLETA................. -BOMBA ALIMENTADORA PD142....... -MANGA 12MM..................... -EMENDA 12MM.................... -VALVULA KNORR PVC 003109....... 2.934,00
19/08/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 2.934,00
25/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4387/2015 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 2.934,00
TOTAL 2.934,00 2.934,00 2.934,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.