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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4388 Data de lançamento: 21/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FINALIDADE:MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL(MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,IJI-0308,ISB7372,IRE-8146,ISK-8214,ISZ-8217, VW/KOMBI IOW-0413,IQT-7066 E ÔNIBUS IKK-1657)............................ -INTERRUPTOR DO ÓLEO............ 45,00 90,00
1.00 -RELÉ DE PISCA.................. 30,00 30,00
2.00 -LÂMPADA FAROL.................. 20,00 40,00
2.00 -PONTEIRA CABO DA BATERIA....... 10,00 20,00
2.00 -BUCHA ARRANQUE................. 12,50 25,00
6.00 -TERMINAL BATERIA............... 10,00 60,00
1.00 -SUPORTE ESCOVA................. 38,00 38,00
9.00 -SIRENE MARCHA RÉ............... 50,00 450,00
1.00 -BABO DE BATERIA COM PONTEIRA... 65,00 65,00
1.00 -BUZINA DE MICRO ÔNIBUS......... 70,00 70,00
1.00 -RELÉ AUXILIAR.................. 35,00 35,00
1.00 -INTERRUPTOR ÓLEO............... 65,00 65,00
1.00 -PLACA DIODO.................... 85,00 85,00
1.00 -RELÉ GAUS 220.................. 125,00 125,00
6.00 -LÂMPADA H1..................... 19,00 114,00
22.00 -LÂMPADA 1034................... 5,00 110,00
1.00 -RELÉ DE PISCA.................. 35,00 35,00
3.00 -CORREIA 8PK.................... 65,00 195,00
1.00 -LÂMPADA FAROL.................. 25,00 25,00
3.00 -RELÉ DE LUZ.................... 35,00 105,00
1.00 -RELÉ LIMPADOR DE PARA BRISA.... 25,00 25,00
1.00 -LÂMPADA FAROL.................. 19,00 19,00
1.00 -CHAVE IN 11106................. 52,00 52,00
1.00 -CONTATO IGNIÇÃO................ 65,00 65,00
1.00 -LÂMPADA H4..................... 20,00 20,00
1.00 -BUZINA DE KOMBI................ 60,00 60,00
1.00 -PALHETA........................ 40,00 40,00
2.00 -DISCO TACÓGRAFO................ 30,00 60,00
1.00 -FAROL TRASEIRO................. 50,00 50,00
1.00 -CHAVE SETA..................... 132,00 132,00
1.00 -LÂMPADA H24.................... 30,00 30,00
2.00 -CABO BATERIA................... 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2015 FINALIDADE:MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL(MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082,IJI-0308,ISB7372,IRE-8146,ISK-8214,ISZ-8217, VW/KOMBI IOW-0413,IQT-7066 E ÔNIBUS IKK-1657)............................ -INTERRUPTOR DO ÓLEO............ -RELÉ DE PISCA.................. -LÂMPADA FAROL.................. -PONTEIRA CABO DA BATERIA....... -BUCHA ARRANQUE................. -TERMINAL BATERIA............... -SUPORTE ESCOVA................. -SIRENE MARCHA RÉ............... -BABO DE BATERIA COM PONTEIRA... -BUZINA DE MICRO ÔNIBUS......... -RELÉ AUXILIAR.................. -INTERRUPTOR ÓLEO............... -PLACA DIODO.................... -RELÉ GAUS 220.................. -LÂMPADA H1..................... -LÂMPADA 1034................... -RELÉ DE PISCA.................. -CORREIA 8PK.................... -LÂMPADA FAROL.................. -RELÉ DE LUZ.................... -RELÉ LIMPADOR DE PARA BRISA.... -LÂMPADA FAROL.................. -CHAVE IN 11106................. -CONTATO IGNIÇÃO................ -LÂMPADA H4..................... -BUZINA DE KOMBI................ -PALHETA........................ -DISCO TACÓGRAFO................ -FAROL TRASEIRO................. -CHAVE SETA..................... -LÂMPADA H24.................... -CABO BATERIA................... 2.395,00
03/08/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 973,00
03/08/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.422,00
03/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4388/2015 - CONFORME DANFE Nº008.536.886 SÉRIE 890. FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 973,00
03/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4388/2015 - CONFORME DANFE Nº008538131 SÉRIE 890. FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 1.422,00
TOTAL 2.395,00 2.395,00 2.395,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.