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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho
Número do empenho: 4407 Data de lançamento: 22/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Aquisição Equipamentos Saúde - Consulta Popular
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 7 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALAS DE FISIOTERÁPIA E FARMÁCIA BÁSICA DE SEC.MUNIC.DE SAÚDE.REFERENTE A CONSULTA POPULAR 2011-2012................ -MICROCOMPUTADOR................. 3.488,00 6.976,00
2.00 -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER,COM FUNÇÃO IMPRIME,SCANNER E FAX............................ ................................. -OBS:TODO MATERIAL DEVE SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE CADA ITEM CONTIDAS NO EDITAL DESTA TOMADA DE PREÇO............ 1.188,00 2.376,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALAS DE FISIOTERÁPIA E FARMÁCIA BÁSICA DE SEC.MUNIC.DE SAÚDE.REFERENTE A CONSULTA POPULAR 2011-2012................ -MICROCOMPUTADOR................. -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER,COM FUNÇÃO IMPRIME,SCANNER E FAX............................ ................................. -OBS:TODO MATERIAL DEVE SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE CADA ITEM CONTIDAS NO EDITAL DESTA TOMADA DE PREÇO............ 9.352,00
30/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 9.352,00
04/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4407/2015 EILTON ILDEMAR NEU - 3660 9.352,00
TOTAL 9.352,00 9.352,00 9.352,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.