Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4524 |
Data de lançamento: |
24/07/2015 |
Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 |
0,00 |
3.140,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2015 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 |
3.140,70 |
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24/07/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO/2015. |
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3.140,70 |
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24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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525,56 |
20/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4524/2015
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 |
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2.615,14 |
TOTAL |
3.140,70 |
3.140,70 |
3.140,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |
24/07/2015 |
525,56 |
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Lançada |
TOTAL |
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525,56 |
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