| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4575 | Data de lançamento: | 24/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 | 0,00 | 3.842,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 | 3.842,10 | ||
| 24/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO/2015. | 3.842,10 | ||
| 20/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4575/2015 INSS - 9672 | 3.842,10 | ||
| TOTAL | 3.842,10 | 3.842,10 | 3.842,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||