Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4632 |
Data de lançamento: |
24/07/2015 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALÁRIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 |
0,00 |
2.223,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2015 |
13. SALÁRIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 |
2.223,94 |
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24/07/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO/2015. |
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2.223,94 |
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24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Subsídios |
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99,63 |
24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Subsídios |
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200,15 |
29/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4632/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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1.924,16 |
TOTAL |
2.223,94 |
2.223,94 |
2.223,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS contribuição dos segurados |
24/07/2015 |
99,63 |
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Lançada |
INSS contribuição dos segurados |
24/07/2015 |
200,15 |
|
Lançada |
TOTAL |
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299,78 |
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