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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4883 Data de lançamento: 05/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FINALIDADE: SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA(MOTORISTA) VIAJAR A BRASILIA/DF NO DIA 11/08/2015,PARA BUSCAR O VEÍCULO TOYOTA DE PLACAS BPY-6785,DOADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO A PREF.MUN.DE SALTO DO JACUI RS......................... -PASSAGEM AÉREA DE POA/RS A BRASILIA/DF(LOCALIZADOR HBHITG/CIA AZUL)................. 0,00 745,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2015 FINALIDADE: SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA(MOTORISTA) VIAJAR A BRASILIA/DF NO DIA 11/08/2015,PARA BUSCAR O VEÍCULO TOYOTA DE PLACAS BPY-6785,DOADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO A PREF.MUN.DE SALTO DO JACUI RS......................... -PASSAGEM AÉREA DE POA/RS A BRASILIA/DF(LOCALIZADOR HBHITG/CIA AZUL)................. 745,53
06/08/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT. 745,53
07/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4883/2015 SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. - 10529 745,53
TOTAL 745,53 745,53 745,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.