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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO IBANEZ DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4931 Data de lançamento: 06/08/2015
Tipo de empenho: Adto-Viagens
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Adto-Viagens
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 005/2015, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA BUSCAR UM VEÍCULO, DOADO P/ O MUNICÍPIO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.......................... 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2015 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 005/2015, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA BUSCAR UM VEÍCULO, DOADO P/ O MUNICÍPIO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.......................... 2.000,00
06/08/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 2.000,00
07/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4931/2015 JOAO IBANEZ DA SILVA - 1860 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.