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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4983 Data de lançamento: 11/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DO ESF RURAL, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE............................ - FEIJÃO 01KG/TIPO 1........ 4,90 73,50
10.00 - ÓLEO........................... 3,45 34,50
10.00 - POLENTINA 500G................. 2,15 21,50
3.00 - BOLACHA DOCE................... 3,30 9,90
2.00 - BOLACHA SALGADA................ 3,30 6,60
2.00 - TEMPERO P/ARROZ E CARNE........ 3,25 6,50
2.00 - CAFÉ GRANULADO................. 10,40 20,80
15.00 - BATATA......................... 2,90 43,50
10.00 - CARNE MOÍDA DE GADO............ 11,90 119,00
15.00 - ALFACE......................... 2,00 30,00
10.00 - PIMENTÃO....................... 1,00 10,00
12.00 - TOMATE......................... 4,60 55,20
12.00 - CEBOLA......................... 5,70 68,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2015 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DO ESF RURAL, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE............................ - FEIJÃO 01KG/TIPO 1........ - ÓLEO........................... - POLENTINA 500G................. - BOLACHA DOCE................... - BOLACHA SALGADA................ - TEMPERO P/ARROZ E CARNE........ - CAFÉ GRANULADO................. - BATATA......................... - CARNE MOÍDA DE GADO............ - ALFACE......................... - PIMENTÃO....................... - TOMATE......................... - CEBOLA......................... 499,40
19/08/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 499,40
20/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2015 SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS - 10438 499,40
TOTAL 499,40 499,40 499,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.