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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4988 Data de lançamento: 11/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL,CONFORME SOLICITADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.......... - REDE FUTSAL FIO DUPLO........................ 580,00 1.160,00
1.00 - REDE FUTSAL FIO QUADRUPLO...... 250,00 250,00
2.00 - BOLA FUTSAL.................... 98,00 196,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2015 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL,CONFORME SOLICITADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.......... - REDE FUTSAL FIO DUPLO........................ - REDE FUTSAL FIO QUADRUPLO...... - BOLA FUTSAL.................... 1.606,00
06/10/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES. 1.606,00
07/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2015 JOAO SERGIO LORENZI - 9780 1.606,00
TOTAL 1.606,00 1.606,00 1.606,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.