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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4993 Data de lançamento: 12/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
180.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FITAS DE HGT E LANCETAS PARA CONTROLE DOS DIABÉTICOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FITAS DE HGT C/50UNID........ 29,96 5.392,80
15.00 - LANCETAS C/100 UNID............ 16,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2015 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FITAS DE HGT E LANCETAS PARA CONTROLE DOS DIABÉTICOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FITAS DE HGT C/50UNID........ - LANCETAS C/100 UNID............ 5.632,80
24/08/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 5.632,80
26/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4993/2015 PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA - 11175 5.632,80
TOTAL 5.632,80 5.632,80 5.632,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.