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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5009 Data de lançamento: 14/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA D, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/10/2015....................... - COXA E SOBRE COXA............. 5,79 115,80
1.00 - ARROZ BRANCO 5KG............... 9,99 9,99
2.00 - AZEITE......................... 3,19 6,38
5.00 - TOMATE......................... 3,09 15,45
3.00 - CEBOLA......................... 7,19 21,57
2.00 - REPOLHO........................ 2,29 4,58
5.00 - BATATA INGLESA................. 2,79 13,95
20.00 - PÃES CACETINHO................. 0,40 8,00
6.00 - REFRIGERANTE 2L................ 4,09 24,54
2.00 - TEMPERO(SALSA)................. 1,79 3,58
2.00 - ERVILHA(LATA).................. 1,49 2,98
2.00 - MILHO.......................... 1,89 3,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2015 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA D, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/10/2015....................... - COXA E SOBRE COXA............. - ARROZ BRANCO 5KG............... - AZEITE......................... - TOMATE......................... - CEBOLA......................... - REPOLHO........................ - BATATA INGLESA................. - PÃES CACETINHO................. - REFRIGERANTE 2L................ - TEMPERO(SALSA)................. - ERVILHA(LATA).................. - MILHO.......................... 230,60
02/09/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 127,67
09/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5009/2015 - CONFORME DANFE Nº000.002.983 SÉRIE 0. SUPER MORESCO LTDA - 10562 127,67
07/10/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 102,93
07/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5009/2015 - CONFORME DANFE Nº000.003.049 SÉRIE 0. SUPER MORESCO LTDA - 10562 102,93
TOTAL 230,60 230,60 230,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.