Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2015 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS,PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.(AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2015 REALIZADO PELO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA........................... -QUANTIDADE,DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁRIO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 1. |
8.142,36 |
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24/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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4.639,50 |
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03/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5055/2015 - CONFORME DANFE Nº21.851 SÉRIE 1.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 |
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4.639,50 |
04/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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298,00 |
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16/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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2.119,23 |
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16/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5055/2015 - CONFORME DANFE Nº22.006 SÉRIE 1.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 |
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298,00 |
08/10/2015 |
MOTIVO:ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. |
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-2.119,23 |
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09/10/2015 |
MOTIVO:ANULAÇÃO PARCIAL, POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO. |
-3.204,86 |
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TOTAL |
4.937,50 |
4.937,50 |
4.937,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.