Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5082
Data de lançamento:
19/08/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 18/08/2015...................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 862.300.900.070.707/ 862.300.900.070.708/ 862.300.900.070.709..............
7,85
23,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2015
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 18/08/2015...................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 862.300.900.070.707/ 862.300.900.070.708/ 862.300.900.070.709..............
23,55
19/08/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 18/08/2015...................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 862.300.900.070.707/ 862.300.900.070.708/ 862.300.900.070.709..............
23,55
20/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5082/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
23,55
TOTAL
23,55
23,55
23,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.