| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 5104 | Data de lançamento: | 20/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 2717 | 0,00 | 244,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2015 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 2717 | 244,65 | ||
| 20/08/2015 | LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 2717 | 244,65 | ||
| 21/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5104/2015 OI S.A. - 8968 | 244,65 | ||
| TOTAL | 244,65 | 244,65 | 244,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||