O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5135 Data de lançamento: 21/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Creches Brasil Carinhoso
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - BOLAS FUTEBOL CAMPO.......... 69,00 138,00
14.00 - BOLA BORRACHA................. 29,00 406,00
14.00 - BOLA INFANTIL................. 39,00 546,00
10.00 - BICO P/BOMBA DE ENCHER BOLA... 2,00 20,00
4.00 - BOMBA......................... 24,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2015 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - BOLAS FUTEBOL CAMPO.......... - BOLA BORRACHA................. - BOLA INFANTIL................. - BICO P/BOMBA DE ENCHER BOLA... - BOMBA......................... 1.206,00
06/11/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.206,00
09/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5135/2015 JOAO SERGIO LORENZI - 9780 1.206,00
TOTAL 1.206,00 1.206,00 1.206,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.