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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5144 Data de lançamento: 21/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 FINALIDADE:UTILIZAR ESTE MATERIAL NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA............ -CONECTOR ALUMINIO 01 PARAFUSO.. 4,96 496,00
1.00 -CAIXA COMANDO COM CONTACTORA CW32 COM DISJUNTOR DE 25A........ 483,80 483,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2015 FINALIDADE:UTILIZAR ESTE MATERIAL NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA............ -CONECTOR ALUMINIO 01 PARAFUSO.. -CAIXA COMANDO COM CONTACTORA CW32 COM DISJUNTOR DE 25A........ 979,80
31/12/2015 ESTORNADO EM 31/12/2015 -979,80
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.