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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5334 Data de lançamento: 27/08/2015
Tipo de empenho: FPSM A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 0,00 16.209,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2015 FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 16.209,69
27/08/2015 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. 16.209,69
27/08/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 938,50
17/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5334/2015 FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 15.271,19
TOTAL 16.209,69 16.209,69 16.209,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 27/08/2015 938,50 Lançada
TOTAL   938,50