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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ALGEU DAGORT

Dados do Empenho
Número do empenho: 5498 Data de lançamento: 28/08/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa: Adto-Viagens
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 31/08 A 03/09/2015, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 008/2015...... 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2015 EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 31/08 A 03/09/2015, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 008/2015...... 1.000,00
28/08/2015 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 31/08 A 03/09/2015, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 008/2015...... 1.000,00
31/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5498/2015 ALGEU DAGORT - 7724 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.