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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5533 Data de lançamento: 31/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGENS E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE...... - LAVAGENS(GOL PLACA IRX 6838).. 30,00 180,00
4.00 - TROCA DE PNEU(GOL PLACA IRX 6838)............................ 10,00 40,00
4.00 - LAVAGENS(VAN JUMPER PLACA IPU 4908)............................ 50,00 200,00
5.00 - LAVAGENS(GOL PLACA IRX 6827).. 30,00 150,00
5.00 - LAVAGENS(GOL PLACA IWK 6920).. 30,00 150,00
4.00 - TROCA DE PNEUS(GOL PLACA IWK 6920)............................ 10,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGENS E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE...... - LAVAGENS(GOL PLACA IRX 6838).. - TROCA DE PNEU(GOL PLACA IRX 6838)............................ - LAVAGENS(VAN JUMPER PLACA IPU 4908)............................ - LAVAGENS(GOL PLACA IRX 6827).. - LAVAGENS(GOL PLACA IWK 6920).. - TROCA DE PNEUS(GOL PLACA IWK 6920)............................ 760,00
16/09/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 760,00
17/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5533/2015 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 760,00
TOTAL 760,00 760,00 760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.