Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5543 |
Data de lançamento: |
01/09/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE AGOSTO/2015. -CONFORME NFS-e nº2015/2131..... |
0,00 |
2.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2015 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE AGOSTO/2015. -CONFORME NFS-e nº2015/2131..... |
2.080,00 |
|
|
01/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
|
2.080,00 |
|
01/09/2015 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5543/2015, 11076 - DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) |
|
|
31,20 |
01/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5543/2015
DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) - 11076 |
|
|
2.048,80 |
TOTAL |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
01/09/2015 |
31,20 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
31,20 |
|
|