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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5582 Data de lançamento: 08/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797, LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. - ÓLEO......................... 40,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2015 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797, LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. - ÓLEO......................... 480,00
24/09/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 480,00
28/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2015 ANVERSA E CIDADE LTDA. - 10984 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.