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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5619 Data de lançamento: 09/09/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. HORAS EXTRAS E HORAS DE SOBRE AVISO REF AO MES DE AGOSTO/15 0,00 957,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2015 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. HORAS EXTRAS E HORAS DE SOBRE AVISO REF AO MES DE AGOSTO/15 957,86
09/09/2015 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR,COMPETÊNCIA AGOSTO/2015............................ 957,86
14/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5619/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 957,86
TOTAL 957,86 957,86 957,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.