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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOãO CARLOS STERTZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5661 Data de lançamento: 11/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAL,PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE APRENDIZAGEM ALIMENTAR, COM ENFOQUE NA PROMOÇÃO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS DE INCLUSÃO SOCIAL E GARANTIA DOS DIREITOS.......... - TECIDO XADREZ PARA AVENTAL... 8,00 40,00
20.00 - VIÉS DA MESMA COR DO AVENTAL.. 0,30 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2015 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAL,PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE APRENDIZAGEM ALIMENTAR, COM ENFOQUE NA PROMOÇÃO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS DE INCLUSÃO SOCIAL E GARANTIA DOS DIREITOS.......... - TECIDO XADREZ PARA AVENTAL... - VIÉS DA MESMA COR DO AVENTAL.. 46,00
16/10/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 46,00
19/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5661/2015 JOãO CARLOS STERTZ - 3650 46,00
TOTAL 46,00 46,00 46,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.