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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5716 Data de lançamento: 15/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇO DE AMBULATÓRIO REALIZADOS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,PARA O PERÍODO DE 02 MESES(04/09 A 04/11/2015), CONFORME AMPARO LEGAL DO ART.57, INCISO II DA LEI N° 8.666/93.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 100ML.... 1,68 504,00
100.00 -RANITIDINA 50MG/2ML IM/IV...... 0,84 84,00
100.00 - PETIDINA 100MG/2ML (A1)....... 1,86 186,00
50.00 - OMEPRAZOL 40MG 10ML C/ DIL.IV. 5,21 260,50
200.00 - HIDROCORTISONA 100MG.......... 4,85 970,00
100.00 - METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML NOPROSIL......................... 0,27 27,00
25.00 - LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML...... 3,62 90,50
50.00 - HEPARINA 5000UI SBC 0,25ML HEMOFOL.......................... 4,60 230,00
100.00 - FUROSEMIDA 20MG/2ML IM/IV GENERICO......................... 0,48 48,00
18.00 - ETILEFRINA 10MG IV ETILEFRIL........................ 1,08 19,44
100.00 - DIMENIDRINATO B6 DL IV 100MG/10ML DRAMIN................ 3,99 399,00
300.00 - DIPIRONA 500MG/ML 2ML IM/IV SANTIDOR......................... 0,65 195,00
100.00 - DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML IM DICLOFARMA....................... 0,72 72,00
100.00 - DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML IM/IV GENERICO................... 1,04 104,00
2.00 - DETERGENTE ENZIMATICO 5L ENZIMA VIC DT4 .................. 200,10 400,20
100.00 - COMPLEXO B 2ML IM/IV HYPLEX B................................ 0,81 81,00
50.00 - CLINDAMICINA 600MG/4ML IM/IV ................................. 5,51 275,50
100.00 - CIMETIDINA 150MG/ML 2ML IM/IV............................ 0,86 86,00
200.00 - CETOPROFENO 100MG IV ARTRINID. 3,73 746,00
300.00 - CEFTRIAXONA 1G IV CELLTRIAXON...................... 5,66 1.698,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2015 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇO DE AMBULATÓRIO REALIZADOS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,PARA O PERÍODO DE 02 MESES(04/09 A 04/11/2015), CONFORME AMPARO LEGAL DO ART.57, INCISO II DA LEI N° 8.666/93.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 100ML.... -RANITIDINA 50MG/2ML IM/IV...... - PETIDINA 100MG/2ML (A1)....... - OMEPRAZOL 40MG 10ML C/ DIL.IV. - HIDROCORTISONA 100MG.......... - METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML NOPROSIL......................... - LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML...... - HEPARINA 5000UI SBC 0,25ML HEMOFOL.......................... - FUROSEMIDA 20MG/2ML IM/IV GENERICO......................... - ETILEFRINA 10MG IV ETILEFRIL........................ - DIMENIDRINATO B6 DL IV 100MG/10ML DRAMIN................ - DIPIRONA 500MG/ML 2ML IM/IV SANTIDOR......................... - DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML IM DICLOFARMA....................... - DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML IM/IV GENERICO................... - DETERGENTE ENZIMATICO 5L ENZIMA VIC DT4 .................. - COMPLEXO B 2ML IM/IV HYPLEX B................................ - CLINDAMICINA 600MG/4ML IM/IV ................................. - CIMETIDINA 150MG/ML 2ML IM/IV............................ - CETOPROFENO 100MG IV ARTRINID. - CEFTRIAXONA 1G IV CELLTRIAXON...................... 6.476,14
21/10/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 6.476,14
23/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5716/2015 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 6.476,14
TOTAL 6.476,14 6.476,14 6.476,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.