Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
Número do empenho: | 5716 | Data de lançamento: | 15/09/2015 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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300.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇO DE AMBULATÓRIO REALIZADOS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,PARA O PERÍODO DE 02 MESES(04/09 A 04/11/2015), CONFORME AMPARO LEGAL DO ART.57, INCISO II DA LEI N° 8.666/93.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 100ML.... | 1,68 | 504,00 |
100.00 | -RANITIDINA 50MG/2ML IM/IV...... | 0,84 | 84,00 |
100.00 | - PETIDINA 100MG/2ML (A1)....... | 1,86 | 186,00 |
50.00 | - OMEPRAZOL 40MG 10ML C/ DIL.IV. | 5,21 | 260,50 |
200.00 | - HIDROCORTISONA 100MG.......... | 4,85 | 970,00 |
100.00 | - METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML NOPROSIL......................... | 0,27 | 27,00 |
25.00 | - LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML...... | 3,62 | 90,50 |
50.00 | - HEPARINA 5000UI SBC 0,25ML HEMOFOL.......................... | 4,60 | 230,00 |
100.00 | - FUROSEMIDA 20MG/2ML IM/IV GENERICO......................... | 0,48 | 48,00 |
18.00 | - ETILEFRINA 10MG IV ETILEFRIL........................ | 1,08 | 19,44 |
100.00 | - DIMENIDRINATO B6 DL IV 100MG/10ML DRAMIN................ | 3,99 | 399,00 |
300.00 | - DIPIRONA 500MG/ML 2ML IM/IV SANTIDOR......................... | 0,65 | 195,00 |
100.00 | - DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML IM DICLOFARMA....................... | 0,72 | 72,00 |
100.00 | - DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML IM/IV GENERICO................... | 1,04 | 104,00 |
2.00 | - DETERGENTE ENZIMATICO 5L ENZIMA VIC DT4 .................. | 200,10 | 400,20 |
100.00 | - COMPLEXO B 2ML IM/IV HYPLEX B................................ | 0,81 | 81,00 |
50.00 | - CLINDAMICINA 600MG/4ML IM/IV ................................. | 5,51 | 275,50 |
100.00 | - CIMETIDINA 150MG/ML 2ML IM/IV............................ | 0,86 | 86,00 |
200.00 | - CETOPROFENO 100MG IV ARTRINID. | 3,73 | 746,00 |
300.00 | - CEFTRIAXONA 1G IV CELLTRIAXON...................... | 5,66 | 1.698,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/09/2015 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇO DE AMBULATÓRIO REALIZADOS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,PARA O PERÍODO DE 02 MESES(04/09 A 04/11/2015), CONFORME AMPARO LEGAL DO ART.57, INCISO II DA LEI N° 8.666/93.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 100ML.... -RANITIDINA 50MG/2ML IM/IV...... - PETIDINA 100MG/2ML (A1)....... - OMEPRAZOL 40MG 10ML C/ DIL.IV. - HIDROCORTISONA 100MG.......... - METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML NOPROSIL......................... - LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML...... - HEPARINA 5000UI SBC 0,25ML HEMOFOL.......................... - FUROSEMIDA 20MG/2ML IM/IV GENERICO......................... - ETILEFRINA 10MG IV ETILEFRIL........................ - DIMENIDRINATO B6 DL IV 100MG/10ML DRAMIN................ - DIPIRONA 500MG/ML 2ML IM/IV SANTIDOR......................... - DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML IM DICLOFARMA....................... - DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML IM/IV GENERICO................... - DETERGENTE ENZIMATICO 5L ENZIMA VIC DT4 .................. - COMPLEXO B 2ML IM/IV HYPLEX B................................ - CLINDAMICINA 600MG/4ML IM/IV ................................. - CIMETIDINA 150MG/ML 2ML IM/IV............................ - CETOPROFENO 100MG IV ARTRINID. - CEFTRIAXONA 1G IV CELLTRIAXON...................... | 6.476,14 | ||
21/10/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 6.476,14 | ||
23/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5716/2015 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 6.476,14 | ||
TOTAL | 6.476,14 | 6.476,14 | 6.476,14 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |