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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5719 Data de lançamento: 16/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇO DE AMBULATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,PELO PERÍODO DE 02 MESES(04/09 À 04/11/2015), BASEADO NO AMPARO LEGAL DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI N° 8.666/93.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - AGULHA P/RAQUI 27G X 3 1/2 SPINAL........................... 14,35 14,35
3.00 - ALGODÃO ROLO 500G............. 8,07 24,21
48.00 - ATADURA CREPOM 06CM 13F....... 0,29 13,92
48.00 - ATADURA CREPOM 08CM 13F....... 0,36 17,28
48.00 - ATADURA CREPOM 10CM 13F....... 0,44 21,12
48.00 - ATADURA CREPOM 15CM 13F....... 0,65 31,20
1.00 - PAPEL GRAU 120MMX100M HARBO M. 50,03 50,03
1.00 - PAPEL GRAU 150MMX100M HARBO M. 57,97 57,97
30.00 - BOLSA COLETORA DE URINA 2L SIST/FECHADO..................... 5,96 178,80
2.00 - CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG 3CR... 91,47 182,94
10.00 - CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM...... 62,50 625,00
20.00 - COMPRESSA 7,5X7,5 13F......... 9,87 197,40
2.00 - DETERGENTE ENZIMATICO 5L ENZIMA VIC DT4 VICPHARMA......... 200,10 400,20
100.00 - SCALP DESC. NO 23 SOLIDOR..... 0,15 15,00
100.00 - SCALP DESC. N°25 SOLIDOR...... 0,11 11,00
400.00 - EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO MODELO II 400UN.................. 1,31 524,00
2.00 - ACIDO POLIGLICOLICO 0 C/AG 4MR 220,11 440,22
4.00 - NYLON MON.PRETO 3-0 C/AG 2,5 CTI 24UNI........................ 35,15 140,60
10.00 - GELYTEC ULTRASSON 1KG......... 5,18 51,80
100.00 - LUVA CIR.N°7,5 ESTERIL........ 0,87 87,00
36.00 - LUVA LATEX TAM M C/PO......... 15,65 563,40
300.00 - SERINGA 3ML S/AG LS PROCARE... 0,12 36,00
200.00 - SERINGA DESC.SR S/AG 05ML LS OLIMED........................... 0,12 24,00
5.00 - CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1LT CINORD........................... 9,26 46,30
2.00 - CLOREXIDINA 0,2% DERMO SUAVE 1L RIOHEX........................ 9,94 19,88
10.00 - SONDA FOLEY N°20 3 VIAS 10UN SOLIDOR.......................... 2,97 29,70
10.00 - SONDA FOLEY N°18 2 VIAS 10UN SOLIDOR.......................... 2,37 23,70
10.00 - SONDA FOLEY N°16 2 VIAS 10UN SOLIDOR.......................... 2,37 23,70
20.00 - SONDA FOLEY N°14 2 VIAS 10UN SOLIDOR.......................... 1,86 37,20
20.00 - SONDA FOLEY N°12 2 VIAS 10UN SOLIDOR.......................... 4,68 93,60
20.00 - SONDA URETRAL 12 10UN......... 0,54 10,80
20.00 - SONDA URETRAL 14 10UN......... 0,51 10,20
2.00 - TOUCA DESC.ELASTICO C/100 DESCARPACK....................... 5,22 10,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2015 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇO DE AMBULATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,PELO PERÍODO DE 02 MESES(04/09 À 04/11/2015), BASEADO NO AMPARO LEGAL DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI N° 8.666/93.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - AGULHA P/RAQUI 27G X 3 1/2 SPINAL........................... - ALGODÃO ROLO 500G............. - ATADURA CREPOM 06CM 13F....... - ATADURA CREPOM 08CM 13F....... - ATADURA CREPOM 10CM 13F....... - ATADURA CREPOM 15CM 13F....... - PAPEL GRAU 120MMX100M HARBO M. - PAPEL GRAU 150MMX100M HARBO M. - BOLSA COLETORA DE URINA 2L SIST/FECHADO..................... - CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG 3CR... - CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM...... - COMPRESSA 7,5X7,5 13F......... - DETERGENTE ENZIMATICO 5L ENZIMA VIC DT4 VICPHARMA......... - SCALP DESC. NO 23 SOLIDOR..... - SCALP DESC. N°25 SOLIDOR...... - EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO MODELO II 400UN.................. - ACIDO POLIGLICOLICO 0 C/AG 4MR - NYLON MON.PRETO 3-0 C/AG 2,5 CTI 24UNI........................ - GELYTEC ULTRASSON 1KG......... - LUVA CIR.N°7,5 ESTERIL........ - LUVA LATEX TAM M C/PO......... - SERINGA 3ML S/AG LS PROCARE... - SERINGA DESC.SR S/AG 05ML LS OLIMED........................... - CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1LT CINORD........................... - CLOREXIDINA 0,2% DERMO SUAVE 1L RIOHEX........................ - SONDA FOLEY N°20 3 VIAS 10UN SOLIDOR.......................... - SONDA FOLEY N°18 2 VIAS 10UN SOLIDOR.......................... - SONDA FOLEY N°16 2 VIAS 10UN SOLIDOR.......................... - SONDA FOLEY N°14 2 VIAS 10UN SOLIDOR.......................... - SONDA FOLEY N°12 2 VIAS 10UN SOLIDOR.......................... - SONDA URETRAL 12 10UN......... - SONDA URETRAL 14 10UN......... - TOUCA DESC.ELASTICO C/100 DESCARPACK....................... 4.012,96
21/10/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 4.012,96
23/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5719/2015 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 4.012,96
TOTAL 4.012,96 4.012,96 4.012,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.