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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 578 Data de lançamento: 30/01/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE SERV. DE EMPRESA PARA REALIZAR O CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE TAQUARIANOS,NO DISTRITO(CAPÃO BONITO)...................... -SERV.CONSERTO BOMBA D'ÁGUA 30HP MONOFÁSICA.......................... 2.500,00 2.500,00
1.00 -SERV.DE TROCA E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO................... 850,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2015 CONTRATAÇÃO DE SERV. DE EMPRESA PARA REALIZAR O CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE TAQUARIANOS,NO DISTRITO(CAPÃO BONITO)...................... -SERV.CONSERTO BOMBA D'ÁGUA 30HP MONOFÁSICA.......................... -SERV.DE TROCA E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO................... 3.350,00
11/03/2015 LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF NF N°592,AUT. PELO SEC.MUN. DE AGRICULTURA SR.SANTO D.P.NUNES 3.350,00
08/05/2015 LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA AGRICULTURA SR.SANTO DORNELES PEREIRA NUNES. 3.350,00
08/05/2015 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 578/2015 67,00
08/05/2015 MOTIVO:ADEQUAR AO SISTEMA DE RETENÇÕES -3.350,00
03/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 578/2015 COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA. - 11184 3.283,00
TOTAL 3.350,00 3.350,00 3.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATURZ 11/03/2015 67,00 Cancelada
ISS - LIVRE 08/05/2015 67,00 Lançada
TOTAL   134,00