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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5802 Data de lançamento: 24/09/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4232 DE 08/07/2015 QUE FOI ANULADO POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PARTE ELÉTRICA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ 0,00 951,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2015 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4232 DE 08/07/2015 QUE FOI ANULADO POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PARTE ELÉTRICA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ 951,76
24/09/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 951,76
06/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5802/2015 EDEMAR MELO SANTANA - ME - 11597 951,76
TOTAL 951,76 951,76 951,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.