Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 |
36.932,21 |
|
|
25/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SETEMBRO/2015 |
|
36.932,21 |
|
25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
621,40 |
25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
2.646,91 |
25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
1.853,60 |
25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
4.692,91 |
25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
457,11 |
25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
1.963,33 |
25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
2.129,93 |
25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
3.223,56 |
25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
812,92 |
25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
5.034,34 |
25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
105,84 |
01/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
|
|
13.390,36 |
TOTAL |
36.932,21 |
36.932,21 |
36.932,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.