Nome do Credor: TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
593
Data de lançamento:
30/01/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO............
1.560,00
3.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2015
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO............
3.120,00
18/02/2015
EMPENHO LIQUIDADO PELO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING(NFPS Nº236).
3.120,00
03/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2015
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME - 11073
3.120,00
TOTAL
3.120,00
3.120,00
3.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.