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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6060 Data de lançamento: 25/09/2015
Tipo de empenho: FPSM A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 0,00 1.840,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2015 FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 1.840,46
25/09/2015 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SETEMBRO/2015 1.840,46
25/09/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento 37,54
20/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6060/2015 FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 1.802,92
TOTAL 1.840,46 1.840,46 1.840,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 25/09/2015 37,54 Lançada
TOTAL   37,54