Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EILTON I NEU |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
616 |
Data de lançamento: |
30/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA UM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: -FONTE ATX 24 PINOS - 500 WATTS..... |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2015 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA UM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: -FONTE ATX 24 PINOS - 500 WATTS..... |
95,00 |
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09/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM EXERCÍCIO, SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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95,00 |
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18/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 616/2015
EILTON I NEU - 10832 |
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95,00 |
TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.