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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6259 Data de lançamento: 08/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA 30 ALUNOS QUE VÃO PARTICIPAR DO VIII CAMPEONATO MUNICIPAL DE ORIENTAÇÃO DE SANTA CRUZ DO SUL(3ª ETAPA DA OFICINA DO NAAB DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM ATLETISMO E ORIENTAÇÃO........... -ARROZ TIPO 1,EMBALAGEM DE 5KG.. 0,00 10,30
1.00 -ÓLEO DE SOJA................... 3,19 3,19
4.00 -CEBOLA......................... 1,99 7,96
3.00 -TEMPERO VERDE.................. 1,79 5,37
10.00 -BANANA......................... 1,89 18,90
10.00 -LARANJA........................ 1,39 13,90
1.00 -ARROZ TIPO 1,EMBALAGEM DE 2KG.. 0,00 4,30
12.00 -SALSICHÃO...................... 9,69 116,28
4.00 -ALFACE......................... 1,39 5,56
5.00 -LEITE.......................... 2,39 11,95
1.00 -MARGARINA...................... 3,89 3,89
6.00 -MASSA ESPAGUETE FURADA......... 2,99 17,94
2.00 -TOMATE......................... 3,79 7,58
5.00 -PEITO DE FRANGO................ 7,49 37,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2015 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA 30 ALUNOS QUE VÃO PARTICIPAR DO VIII CAMPEONATO MUNICIPAL DE ORIENTAÇÃO DE SANTA CRUZ DO SUL(3ª ETAPA DA OFICINA DO NAAB DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM ATLETISMO E ORIENTAÇÃO........... -ARROZ TIPO 1,EMBALAGEM DE 5KG.. -ÓLEO DE SOJA................... -CEBOLA......................... -TEMPERO VERDE.................. -BANANA......................... -LARANJA........................ -ARROZ TIPO 1,EMBALAGEM DE 2KG.. -SALSICHÃO...................... -ALFACE......................... -LEITE.......................... -MARGARINA...................... -MASSA ESPAGUETE FURADA......... -TOMATE......................... -PEITO DE FRANGO................ 264,57
21/10/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 264,57
23/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6259/2015 SUPER MORESCO LTDA - 10562 264,57
TOTAL 264,57 264,57 264,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.