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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6306 Data de lançamento: 14/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.99.10.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 30 ALUNOS E PROFESSORES DA OFICINA DO NAAB DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM ATLETISCO E ORIENTAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO VIII CAMPEONATO DE ORIENTAÇÃO, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL -RS.................. -TRANSPORTE DE PASSAGEIROS(CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS) EM ÔNIBUS DEVIDAMENTE REGULAMENTADO,COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ RS NO DIA 17/10,DESTINO SANTA CRUZ DO SUL RS E RETORNO NO DIA 18/10/2015................... 0,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2015 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 30 ALUNOS E PROFESSORES DA OFICINA DO NAAB DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM ATLETISCO E ORIENTAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO VIII CAMPEONATO DE ORIENTAÇÃO, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL -RS.................. -TRANSPORTE DE PASSAGEIROS(CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS) EM ÔNIBUS DEVIDAMENTE REGULAMENTADO,COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ RS NO DIA 17/10,DESTINO SANTA CRUZ DO SUL RS E RETORNO NO DIA 18/10/2015................... 950,00
21/10/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 950,00
23/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6306/2015 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.